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目录
第一部分:惠州市惠阳区科学技术协会概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:惠州市惠阳区科学技术协会2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:惠州市惠阳区科学技术协会2024年度部门决算情况说明 第四部分:名词解释
第一部分:惠州市惠阳区科学技术协会概况 一、部门主要职责 (一)坚持党的领导,加强政治引领,紧密联系科技工作者,宣传党的理论和路线方针政策。反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。表彰、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才,发现培养杰出青年科技工作人员和创新团队,开展科技工作者的继续教育培训和科协系统人才队伍建设工作,建设科技工作者之家。 (二)组织科技工作者参与全区科技战略、规划、政策法规的咨询制定和有关事务的政治协商和民主监督工作,开展学术交流、科技创新、科学论证、咨询服务、建言献策,促进科技成果转化应用,助力创新发展,增强企业自主创新能力。推进企业、园区科协组织建设,配合推进院士专家企业工作站、学会科技服务站建设。 (三)协助政府有关部门制定科普工作政策和规划,协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法,开展科普活动和青少年科技教育活动,推动科普工作队伍建设。加强科普基础条件建设和资源开发、集散与共享以及信息化建设。 (四)开展民间国际科技交流,促进国际科技合作,发展同港澳台和海外科技团体与科技工作者的友好交往,服务海外科技人才来惠阳创新创业。 (五)负责对全区各镇(街)科协进行业务指导。负责对所属的区级学会、协会进行指导、监督和管理,推进学会改革。 (六)承担区委、区政府及市科协交办的其他任务。 二、部门机构设置 本部门内设机构2个,为办公室和科学技术普及部。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:惠州市惠阳区科学技术协会2024年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 872.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 723.26 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.68 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.03 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.46 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 872.43 | 本年支出合计 | 57 | 872.43 | 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 总计 | 30 | 872.43 | 总计 | 60 | 872.43 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 收入决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 872.43 | 872.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 723.26 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20601 | 科学技术管理事务 | 645.14 | 645.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060101 | 行政运行 | 579.29 | 579.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20607 | 科学技术普及 | 78.12 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060702 | 科普活动 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.68 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 221 | 住房保障支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 872.43 | 791.77 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 723.26 | 644.99 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20601 | 科学技术管理事务 | 645.14 | 644.99 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060101 | 行政运行 | 579.29 | 579.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20607 | 科学技术普及 | 78.12 | 0.00 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060702 | 科普活动 | 67.12 | 0.00 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.68 | 103.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 41.03 | 40.58 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.03 | 40.58 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 221 | 住房保障支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 财政拨款收入支出决算总表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 872.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 723.26 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.68 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.03 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 872.43 | 本年支出合计 | 59 | 872.43 | 872.43 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | 总计 | 32 | 872.43 | 总计 | 64 | 872.43 | 872.43 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 872.43 | 791.77 | 80.66 | 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 206 | 科学技术支出 | 723.26 | 644.99 | 78.27 | 20601 | 科学技术管理事务 | 645.14 | 644.99 | 0.15 | 2060101 | 行政运行 | 579.29 | 579.14 | 0.15 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 20607 | 科学技术普及 | 78.12 | 0.00 | 78.12 | 2060702 | 科普活动 | 67.12 | 0.00 | 67.12 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.68 | 103.74 | 0.93 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.74 | 103.74 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 210 | 卫生健康支出 | 41.03 | 40.58 | 0.45 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.03 | 40.58 | 0.45 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 221 | 住房保障支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 22102 | 住房改革支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 761.10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.86 | 30101 | 基本工资 | 104.86 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30102 | 津贴补贴 | 313.84 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30103 | 奖金 | 127.36 | 30203 | 咨询费 | 2.40 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30107 | 绩效工资 | 7.22 | 30205 | 水费 | 0.35 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.98 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 30113 | 住房公积金 | 68.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 4.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.07 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.80 |
人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人员经费合计 | 765.91 | | 公用经费合计 | 25.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。
表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。
表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:惠州市惠阳区科学技术协会单位:万元 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:惠州市惠阳区科学技术协会2024年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 惠州市惠阳区科学技术协会2024年度总收入872.43万元,其中本年收入872.43万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入872.43万元,比上年决算数减少5.63万元,下降0.6%。主要变动情况:根据区财政缩减开支要求,减少科普项目经费支出。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。 4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。 5.事业收入0万元,与上年决算数持平。 6.经营收入0万元,与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。 8.其他收入0万元,比上年决算数减少1万元,下降100%。主要变动情况:2024年市科协无下拨驻村驻镇经费。 (二)年度支出总体情况 惠州市惠阳区科学技术协会2024年度总支出872.43万元,其中本年支出872.43万元。具体情况如下: 1.基本支出791.77万元,比上年决算数增加49.27万元,增长6.6%。主要变动情况:按照相关发文调整人员福利待遇,口径调整增加人员工资。 2.项目支出80.66万元,比上年决算数减少55.9万元,下降40.9%。主要变动情况:根据区财政缩减开支要求,减少科普项目经费支出。 3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。 4.经营支出0万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2024年度财政拨款收入说明 惠州市惠阳区科学技术协会2024年度财政拨款收入合计872.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入872.43万元,比上年决算数减少5.63万元,下降0.6%;主要变动情况:根据区财政缩减开支要求,减少科普项目经费支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平,无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平,无增减变化。 (二)2024年度财政拨款支出说明 惠州市惠阳区科学技术协会2 0 2 4年度财政拨款支出合计872.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出872.43万元,比年初预算数减少169.66万元,下降16.3%;主要变动情况:一是根据区财政缩减开支要求,减少科普项目经费支出,二是单位人员调动,减少5人,退休1人;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平,无增减变化;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平,无增减变化。 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州市惠阳区科学技术协会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算0.3万元的0%,比上年决算数减少0.17万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.3万元的0%,比上年决算数减少0.17万元,下降100%。 2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出等于预算。 2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出等于上年决算数。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于无公务用车。 3.公务接待费支出0万元,主要用于2024年我单位没有公务接待费支出,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。无公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2024年度本部门机关运行经费支出25.86万元,比上年决算数增加1.42万元,增长5.8%。主要增减变动情况是:按照相关发文调整人员福利待遇,口径调整增加人员工资。 (二)政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出总额1.9万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.9万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (四)2024年度绩效评价情况的说明 绩效评价工作开展情况。本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评,没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评,没有项目开展部门评价。 组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出872.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年整体支出符合绩效目标,绩效目标完成率100%。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。 部门整体支出绩效自评情况:全年预算数1042.09万元,执行数872.43万元,完成预算的83.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2024年在区委、区政府的正确领导和上级科协的关心指导下,区科协认真落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于科学普及、科技创新的重要指示批示精神。(1)贯彻党的二十届三中全会与全国科技大会精神,紧扣“四服务”工作定位,团结带领广大科技工作者积极投身创新实践,各项工作取得阶段性成效。认真对照《惠阳区推进“百千万工程”区直及驻区单位挂钩联系村工作方案》相关要求,主动承担巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的帮扶责任,助力基层推进“百千万工程”。一是共同开展绿美乡村植树活动,助力乡村振兴工作。二是共同开展党建工作。区科协党支部与约场村党支部联合开展党员政治生日活动,走访慰问村“两委”班子和老党员、与约场村开展联学活动。(2)一是利用元旦、新春、“全国科技工作者日”等重要时间节点,慰问一线科技工作者代表。二是举行区科协系统学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会,组织区科协五届委员及各级科普教育基地代表共同学习。三是持续打造“科技工作者之家”。四是开展科技工作者服务活动。(3)坚持完善科普体系,全民科学素质工作实现新突破。一是科普阵地建设进一步加强。积极提升科普教育基地科普信息服务水平。二是主题科普活动深植民心。联合区多个相关部门和社会团体,开展文化科技卫生“三下乡”“全国科技活动周”“全国科普日”“全国食品安全宣传周”“全国防灾减灾日宣传周”等一系列品牌主题科普活动,传播科学思想,倡导健康生活方式。今年以来举办各类主题科普宣传活动30多场次。三是擦亮了青少年科技教育活动品牌。一是积极培育青少年科技创新后备人才。二是开展青少年主题科普系列活动。三是不断强化青少年科技教育队伍建设。(4)切实加强科协组织力建设,及早规划、周密部署,牢牢把握步骤和程序,于今年6月12日顺利完成区科协换届工作。发现的问题及原因主要是。下一步改进措施主要是:无。
第四部分:名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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