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目录
第一部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度部门决算情况说明 第四部分:名词解释
第一部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校概况 一、部门主要职责 惠州市惠阳区委党校的主要职责是: 1、负责培训全区党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;负责对学员培训期间的表现进行考核。 2、对全区学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。 3、承办区委、区政府部署安排的各类专题研讨班和下达的专题调研活动,推进理论创新。 4、开展重大理论问题、现实改革发展稳定问题和新情况新问题研究,为区委、区政府提供决策咨询服务。 5、开展中国共产党惠阳地方历史研究,总结历史经验,弘扬优良传统,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设服务,为教育党员、干部、群众服务。 6、组织开展中国共产党奋斗历史、执政理念和治国理政思想的宣传教育,参与红色革命遗址的保护利用。 7、征集、整理、编纂重要地方党史文献资料,收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。 8、编辑、审核涉及本地党史的重要书刊、书稿等。 9、指导镇(街道)党校相关业务开展,按照有关规定与境内外教育、研究机构和组织开展合作与交流。 10、参与区委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 我部门设有6个机构:办公室、教务部、科研部(马克思主义研究所)、信息部、合作办学部(社会主义学校教研培训部)、党史研究部。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 836.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 584.50 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 29.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 209.28 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.28 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 51.70 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 865.97 | 本年支出合计 | 57 | 877.76 | 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 13.50 | 年末结转和结余 | 59 | 1.70 | 总计 | 30 | 879.46 | 总计 | 60 | 879.46 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 收入决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 865.97 | 836.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 205 | 教育支出 | 572.71 | 543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 20508 | 进修及培训 | 572.71 | 543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 2050802 | 干部教育 | 572.71 | 543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.28 | 209.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.60 | 158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 支出决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 877.76 | 678.30 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 584.50 | 437.32 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 584.50 | 437.32 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050802 | 干部教育 | 584.50 | 437.32 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.28 | 158.60 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.60 | 158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 32.28 | 30.68 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.28 | 30.68 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 财政拨款收入支出决算总表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 836.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 545.45 | 545.45 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 209.28 | 209.28 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 836.71 | 本年支出合计 | 59 | 838.70 | 838.70 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.99 | | 61 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | 总计 | 32 | 838.70 | 总计 | 64 | 838.70 | 838.70 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 838.70 | 678.30 | 160.40 | 205 | 教育支出 | 545.45 | 437.32 | 108.13 | 20508 | 进修及培训 | 545.45 | 437.32 | 108.13 | 2050802 | 干部教育 | 545.45 | 437.32 | 108.13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.28 | 158.60 | 50.67 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.60 | 158.60 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45 | 56.45 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 20811 | 残疾人事业 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 2081105 | 残疾人就业 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 210 | 卫生健康支出 | 32.28 | 30.68 | 1.60 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.28 | 30.68 | 1.60 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 221 | 住房保障支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 51.70 | 51.70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 558.60 | 302 | 商品和服务支出 | 33.25 | 30101 | 基本工资 | 75.67 | 30201 | 办公费 | 4.80 | 30102 | 津贴补贴 | 188.23 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30103 | 奖金 | 90.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30107 | 绩效工资 | 40.65 | 30205 | 水费 | 0.61 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.45 | 30206 | 电费 | 0.96 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.51 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 30113 | 住房公积金 | 51.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.79 | 30302 | 退休费 | 77.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.15 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.26 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.82 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.15 |
人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人员经费合计 | 645.05 | | 公用经费合计 | 33.25 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。
表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。
表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:中共广东省惠州市惠阳区委党校单位:万元 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度总收入879.46万元,其中本年收入865.97万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入836.71万元,比上年决算数增加107.61万元,增长14.8%。主要变动情况:一是在职人数增加1人,二是增加了党校办主体培训班经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。 4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。 5.事业收入0万元,与上年决算数持平。 6.经营收入0万元,与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。 8.其他收入29.25万元,比上年决算数减少22.14万元,下降43.1%。主要变动情况:其他单位举办的培训班减少了因此委托的培训经费减少。 (二)年度支出总体情况 中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度总支出879.46万元,其中本年支出877.76万元。具体情况如下: 1.基本支出678.3万元,比上年决算数增加36.21万元,增长5.6%。主要变动情况:一是在职人数增加1人,二是增加了党校办主体培训经费。 2.项目支出199.46万元,比上年决算数增加59.14万元,增长42.2%。主要变动情况:增加了党校办主体培训班经费。 3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。 4.经营支出0万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2024年度财政拨款收入说明 中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度财政拨款收入合计836.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入836.71万元,比上年决算数增加107.61万元,增长14.8%;主要变动情况:一是在职人数增加1人,二是增加了党校办主体培训班经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。 (二)2024年度财政拨款支出说明 中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度财政拨款支出合计838.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出838.7万元,比年初预算数增加16.06万元,增长2%;主要变动情况:增加了党校办主体培训班经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共广东省惠州市惠阳区委党校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算3.3万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算3.3万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。 2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出等于上年决算数。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于本单位无公务用车。 3.公务接待费支出0万元,主要用于无公务接待,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。主要包括无公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2024年度本部门机关运行经费支出33.25万元,比上年决算数减少2.28万元,下降6.4%。主要增减变动情况是:执行过紧日子,减少日常开支。 (二)政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出总额6.4万元,其中:政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额6.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.4万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (四)2024年度绩效评价情况的说明 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。 未组织开展部门评价。 组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出838.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门严格按照部门职能和部门整体支出绩效目标,结合2024年重点工作任务开展工作,较好地完成了各项工作。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0个项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评情况:全年预算数838.7万元,执行数877.76万元,完成预算的104.66%,超支原因主要是其他单位转来委托培训费经费,这部分经费没有在预算之内。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:全年举办了“惠阳区2024年中青年干部培训班”“惠阳区新招聘事业人员岗前培训班”“惠阳区新任股级干部培训班”“惠阳区‘青干大讲堂’”系列培训班、“思想铸党魂、学习增斗志”党员进党校系列等各类培训班,共计60期,共培训党员干部8400多人次,干部培训主阵地主渠道作用进一步凸显。结合学员、课程等实际情况,推动教法全面“转型升级”,变“单一式”为“多元式”、变“输血式”为“造血式”、变“灌输式”为“启发式”。不断开拓研究式、案例式、模拟式、体验式、沉浸式等教学方式方法。全面开展专题研讨、学员论坛、“两带来”、现场教学、异地教学等丰富多彩的培训教学活动,中青年干部培训班还探索了与兄弟党校联合办学、异地教学的新模式,不仅优势互补相互学习,还在学员内部形成了良性竞争的良好氛围,大大提高了培训的实效性。案例教学、沙盘演练、音乐党课等多元化教学手段的引入,突破传统讲授模式,让学员在互动过程中加深理解,提高理论学习的吸引力。同时,案例教学的引入,把“摆事实”和“讲道理”结合起来,把教室“小课堂”同社会“大课堂”结合起来,推动学习培训与现实工作有效衔接。党校围绕“百千万工程”等年度重点任务开展联合课题研究,其中《惠阳区委推进先进制造业高质量发展的路径探讨》《惠阳区委庭院经济助力乡村振兴路径研究》《提升公务员心理素质研究》《发展壮大新型经济促进共同富裕——基于浙江试点地的经验分析》共4项课题成功入选市委党校年度科研课题立项,标志着党校在理论研究领域取得了显著成效。党校积极发挥“智囊团”功能,分科室,每人领衔任务,深入生活了解群众需求,及时向区委、区政府献策。一年来,党校投稿党委信息36篇,累计被区级采纳9篇,上报市级9篇,另有2篇被区委统战部和市委党校推优上报。调研成果丰硕。一方面,积极参与上级党校和兄弟党校组织的学术会议、研讨会等活动,加强学术交流和合作研究。其中,通过参加深圳市坪山区委党校举办的青年教师学术论坛,有针对性地提升了教师队伍在科研课题选题、科研论文撰写、论文投稿方面的素养。另一方面,加强部门合作。年初以来,党校会同区政协、区委统战部、区委组织部等部门,围绕“百千万工程”、新的社会阶层人士更好助力高质量发展、党员干部主动担当推动攻坚克难等主题,多次深入开展调研走访活动,为当地推进新型农村集体经济提供了切实可行的策略建议,对促进惠阳经济的高质量发展起到了积极作用。为提高新校区竞争实力,打造新校区品牌特色,2024年6月以来,党校集中力量开发现场教学资源,制定了提质升级工作方案,明确工作目标,规定时间节点,并细化实施步骤,提出具体要求。根据学员教学需求和现场教学点的可行性,筛选出34个现场教学点,并将34个现场教学点分为党建组与城乡融合发展组两大类别,安排经验丰富的科研老师作为小组负责人带队开发,每个教学点安排两个人AB角,专人负责,对前期已纳入的现场教学点定期进行提质升级,对新增纳入的现场教学点,严格按照“五有”建设规范进行标准化打造。2024年共召开现场教学点推进会4次,通过逐一试讲,逐点打磨,每位负责人的点评水平和词稿质量都提升到了新高度。知行合一深入推进。一方面,针对叶挺纪念馆、香港秘密大营救在惠阳陈列馆、淡水街道智慧治理指挥中心、秋长周田村乡村振兴典型村等比较成熟的现场教学点,积极安排现场教学,通过实景实操和学员反馈,更加有针对性地提升现场教学点的质量,改进不足。一年来,党校共组织红色教育活动20多次,惠及学员近2000人,有效激发了党员干部的历史责任感和使命感,提升了他们的党性修养;组织学员深入乡村振兴示范村、先进制造业园区开展实践教学活动近10场,培训学员500余人,推动理论学习与惠阳实际紧密结合。另一方面,针对还未成熟的现场点由组长带队,深入实地调研,挖掘教学点的地方特色、教育意义和实效性,并结合现场教学点的特点,探索设计富有创新性和实践性的教学内容和形式,如情景模拟、角色扮演、互动问答等,弥补传统讲授点评式现场教学的单向性和枯燥感,让现场教学更鲜活,学员记忆更深刻。近年来,党校引进了8名高学历人才,壮大了教师队伍,目前在编教职工达到23人,其中11人能走上讲台,研究生学历的教师占到9人,中级职称的教师有4人。通过参加竞赛、外出培训、绩效考核等方式,不断提升教师的业务能力和学术水平。建立“不经调研不立题、不经试讲不讲课”的精品课析出机制和新课试讲末位淘汰机制,明确名师的评选表彰、培养目标、培养措施,激励大家多备课、备好课,不断优化“智力引擎”。此外,党校老师还在2024年“新时代惠阳说·推进中国式现代化建设有我”宣讲大赛暨“百千万工程”宣讲擂台赛中以《争做一名优秀的党校教师》为题荣获三等奖。
第四部分:名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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